Декларация на имущественный вычет

Как провести заполнение декларации 3 НДФЛ на имущественный вычет

Заполнение 3 НДФЛ при покупке квартиры второй год

Налоговая декларация формы 3 НДФЛ заполняется при покупке квартиры, чтобы получить налоговый вычет. Установлено, что получить такой вычет можно в течение четырех лет. Оформление документа в течение года после приобретения, как и на второй год, после осуществления приобретения, не имеет существенных отличий. Существуют общие правила заполнения, а также подачи декларации в налоговые инстанции. Нарушение требований по данному вопросу может привести к тому, что вам будет просто отказано в формировании налогового вычета.

Как заполнить 3 НДФЛ при покупке квартиры на второй год?

  1. На титульном листе в обязательном порядке указывается код налоговой, а также налоговый период, также указывается код физического лица и код ОКТМО, который можно найти в специализированном справочнике классификатора по четко определенному адресу;
  2. На титульном листе рекомендовано указать количество копий, а также оригиналов документов, которые вы будете предоставлять налоговой службе для осуществления процесса проверки;
  3. На листе, где нужно указывать сведения о декларанте, указывается личная информация, а также паспортные данные. На третьей странице вам непременно следует указать основной расчет налоговой базы. То есть, налоговая база, которая равняется доходам за исключением отчислений вычетов, также нужно указать суму НДФЛ по ставке 13%;
  4. Нужно указать общий доход декларанта, расходы и налоговые вычеты (именно в данном пункте непременно указывается стоимость самого жилья), также указывается налоговая база, тут ставится результат разницы между суммы общего дохода и суммы затраченных средств на приобретение квартиры;
  5. В обязательном порядке указывается сумма удержанного НДФЛ за отчетный период времени. В данной графе должна быть отображена сумма налога, который был удержан работодателем из вашей заработной платы;
  6. Указывается сумма, которую имеет право получить декларант за совершенное приобретение в виде квартиры;
  7. Далее в справке нужно указать информацию, которая отображена в декларации 2 НДФЛ;
  8. В справке 3 НДФЛ также должна быть отображена информация по поводу совершенного приобретения. Это код недвижимости, вид собственности, признаки налогоплательщика, дата регистрации собственности, второй год вычета (если сумма вычета распределяется на второй год). Если приобретение совершалось в ипотеку, то указываются проценты.

Второй год выплат имущественного вычета

Если в течение года вернуть имущественный вычет не получилось, то оформляется новая справка, по которой происходит процесс перерасчета и начисляется сумма нового имущественного вычета.

Как заполнить 3-НДФЛ правильно?

В данном случае, форма заполнения документа будет стандартной. Все данные, которые указываются в справке, являются вашими личными и паспортными данными. Также нужны данные по поводу заработной платы, отчислений в социальные фонды страхования, данные по ранее отчисленному имущественному вычету. Также, указывается информация по поводу недвижимости.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету

Введение

Данное электронное руководство представляет из себя подробную пошаговую иллюстрированную инструкцию по заполнению и автоматическому формированию декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ.

В данном руководстве дается пошаговый алгоритм заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ с помощью программы, разработанной ФГУП ГНИВЦ ФНС России. Программа предназначена для автоматизации заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ).

Изучив данную книгу, Вы легко сможете заполнять декларацию без участия специалистов.

Заполнение декларации 3 НДФЛ на имущественный вычет

Каждый год программа обновляется с учетом рекомендаций ФНС России. Как правило эти обновления не вносят существенных изменений в алгоритм заполнения декларации, что позволит Вам использовать приведенную инструкцию по заполнению и в следующие налоговые периоды.

Преимущества использования данного руководства:

  1. Вам не нужно разбираться во всех тонкостях заполнения декларации. Вы получите пошаговые инструкциис иллюстрациями по заполнению всех разделов.
  2. Вам не нужно разбираться с громоздкими инструкциями по заполнению декларации 3-НДФЛ.
  3. Никаких заумных фраз, руководство написано простым языком.
  4. В руководстве даны ответы на вопросы, возникающие при заполнении отдельных разделов, подразделов, пунктов — отпадает необходимость обращаться к кому-либо за разъяснениями.
  5. Для каждого раздела декларации указаны документы, необходимые для его заполнения.
  6. Указано, какие сведения необходимы для заполнения из справки формы 2-НДФЛ.
  7. Значительная экономия. Те знания, которые Вы получите, изучив руководство, сэкономят Вам значительное количество времени, денег и сил.
  8. Вы будете формировать декларацию быстро. Нужно ввести только необходимые данные, и программа для заполнения декларации автоматически заполнит все графы.
  9. Вам не придется делать ручных утомительных вычислений. Все вычисления производятся в программе автоматически.
  10. Никаких ошибок. Вы будете заполнять декларацию правильно. Встроенная в программу функция проверки сводит на нет все возможные ошибки.
  11. Вы сможете легко корректировать декларацию, просто изменяя введенные данные. После формирование декларации, Вы получите ее в электронном виде, а значит ее всегда можно откорректировать, просто изменив Ваши данные, внесенные в программу.
  12. Абсолютная конфиденциальность. Сведения, вносимые Вами в декларацию, не будут доступны третьим лицам, по сравнению с заполнением декларации консультантами.
  13. Экономия средств. Вам не придется больше тратить деньги на выплату гонорара специалистам по заполнению декларации.
  14. Вам не нужно больше искать бланки для заполнения декларации. Форма декларации уже встроена в программу. Вы будете иметь самые последние версии бланков. Просто обновив программу, Вы будете получать декларацию всегда на обновленных бланках.
  15. Заполнение декларации производится согласно  Порядку заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2009 № 145н («Декларация 2009»), Приказом ФНС РФ от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@ («Декларация 2010») и Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ («Декларация 2011»)Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц за 2012 год регулируется Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ («Декларация 2012»). Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц за 2013 год регулируется по прежнему Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ и Приказом Федеральной Налоговой Службы от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ («Декларация 2013»).

Программа автоматически формирует Листы декларации по результатам введенных данных:

  • по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и  полученным от источников за пределами Российской Федерации;
  • по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;
  • для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям,  договорам гражданско-правового характера;
  • имущественных налоговых вычетов;
  • для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;
  • для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.

Если у Вас возникнут вопросы по заполнению граф программы, ответ на которые Вы не нашли в настоящем электронном руководстве, Вы можете обратиться бесплатно за консультацией по электронному адресу — admin@tri-ndfl.ru .