Промежуточный отчет в ФСС

Форма 4-ФСС — это федеральная форма, специально предназначенная для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты и другие виды вознаграждений физическим лицам.

Как заполнить промежуточную 4-ФСС

Составляется отчет по данной форме ежеквартально, срок сдачи — не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. До окончания квартала страхователь может заполнить и сдать в орган ФСС по месту регистрации промежуточную ведомость 4-ФСС.

Заполнить промежуточную 4-ФСС потребуется всем индивидуальным предпринимателям (кроме тех, кто работает единолично), а также всем организациям и предприятиям, независимо от формы собственности. Заполнять отчет можно как вручную, так и с применением средств вычислительной техники.

Быстрая навигация по статье

Титульный лист

Прежде, чем приступить к заполнению промежуточной формы 4-ФСС за соответствующий период, необходимо корректным образом заполнить титульный лист. В данном случае необходимо в обязательном порядке указать такие данные страхователя, как:

  • Регистрационный код страхователя.
  • Полное наименование предприятия.
  • Код подчиненности и дополнительный код (для обособленных подразделений).
  • ИНН, ОГРН, КПП, ОКОПФ, ОКПО, ОКВЭД, ОКФС и ОКАТО.

Раздел №1

В разделе №1 страхователь должен отразить такие сведения, как:

  • Среднесписочная численность работников.
  • Общее количество сотрудников женского пола.
  • Сумма начислений по единому социальному налогу.
  • Расходы по ОСС.
  • Сумма задолженности ФСС перед страхователем, возникшая вследствие переплаты ЕСН.
  • Общая сумма штрафов и пеней, уплаченных страхователем.

Раздел №2

Заполнять раздел №2 нужно только тем страхователям, которые применяют специальные режимы налогообложения. При составлении отчета в данном случае указывается:

  • Шифр страхователя.
  • Сумма денежных средств, полученных от ФСС.
  • Сумма задолженности за ФСС.
  • Расходы на пособия по временной нетрудоспособности.
  • Общая сумма расходов, связанных с выплатой пособий по беременности, родам и уходу за ребенком.

Страхователю, который сочетает общий режим налогообложения с уплатой ЕНВД, заполнять разделы №1 и №2 следует на основании данных раздельного учета применительно к соответствующим видам деятельности.

Поделитесь этой статьёй с друзьями в соц. сетях:


v7: 4-ФСС. УПП 24 релиз. Больничный не попадает в раздел 1 таблицы 3.

Я
   Lama12

Есть куча больничных по организации. В документе "Начисление по больничным листам" ставится галочка "Отражать в учете документом Отражение в учете в конце месяца".
Вопрос.
Каким документом должны делаться записи в регистр "ПособияСоциальномуСтрахованию"? Таблица 3 раздела 1 ФСС заполняется из данных этого регистра.

 
 

   Kom-off

Не "Расчет ЕСН"?

   Lama12

(1)Вот его сейчас и смотрю… что там за "Рассчитать и заполнить". Пока не найду откуда должны браться больничные в нем.

   Lama12

Народ, у кого УПП, любой релиз до 27.
Постройте пожалуйста регламентированный отчет 4-ФСС. У кого ни будь заполнится раздел 1 таблица 3? Судя по коду он вообще не может заполниться…
Особенно интересуют строки с 1 по 5.

   Lama12

Ну кто ни будь… УПП у кого ни будь есть?

   Oleg_Kag УПП 1.2.26 построил отчет, данные присутствуют    Lama12

(5)Так…
Это уже кое что.  Значит будем смотреть отчет из 26 релиза.

   Oleg_Kag

в Вашем варианте данные будут … э-э-э… наполняться документом  «Отражение зарплаты в регл. учете»

   Lama12

(7)Документ "Отражение зарплаты в регл. учете" не делает движений по регистру "ПособияСоциальномуСтрахованию", а 1 строка из отчета 4-ФСС первого раздела третьей таблицы заполняется именно из него. Или ткните меня носом в код. Готов признать себя идиотом если я не прав.
Очень нужно…

   Oleg_Kag

а-а-а извиняюсь нагло вру.. документ "Расчет ЕСН" будет делать движения по регистру накопления "Пособия социальному страхованию", ну и соответственно по регистру накопления "Пособия по уходу за ребенком до полутора лет"… вот!

   Lama12

(9)Смотрел. Там при получении данных для заполнения в запросе обнуляется поле "ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете" а от его значения дальше зависит попадут ли начисления в нужную таблицу или нет. получается что все что с больничными связано нагло пролетает…

 
 

   Oleg_Kag

вот в это месте Вам помогут люди, у которых такая же настройка как и у Вас… у меня отражение идет прямо в больничном, как следствие этих проблем у меня нет…
разрешите откланяться.

   Lama12

Причина.
Не корректно настроен вид расчета "Оплата больничных листов". В параметре "Пособие по социальному страхованию" стояло значение "Не является пособием".
Переставил на "Является пособием", "По временной нетрудоспособности". Перепровел больничные. Перезаполнел и перепровел документы "Расчет ЕСН". Все встало на свои места.

   Lama12

Модераторы, добавьте в базу знаний.
Разбираться сложно, если не знать где искать…

Прочитай, хотя бы, Митичкина "Разработка в системе 1С:Предприятие 8". Волшебник

ВНИМАНИЕ!

Как оформить промежуточный отчет в ФСС в 2018 году?

Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Порядок формирования данного отчета:

1. Открыть пункт меню Отчеты / Отчеты по страховым взносам / Форма 4-ФСС.

2. В условиях подготовки отчета указать необходимые сведения:

    2.1. Отчет на возмещение средств формируется на всех действующих работников организации с начала текущего года. Поэтому в пункте «Выбор лиц» нужно выбрать один из вариантов

      2.1.1. позиция «Только отмеченных» выбирает из списка лиц, отмеченных жирным шрифтом. Напоминаем, что отметить физических лиц в списке можно клавишей Insert;

      2.1.2. позиция «Всех» соберет в отчете всех лиц, занесенных в список независимо от любых отметок;

    2.2. Установите «Период отчета». Промежуток должен быть отмечен с 1 месяца по месяц, в котором подаете отчет с суммами на возмещение. Например, с 1 по 7, с 1 по 4;

    2.3. Укажите вариант формирования «Налогов ФСС»:

      2.3.1. «Взять из начислений». Это значит, что налог сначала считается по каждому сотруднику, а потом складывается;

      2.3.2. «Посчитать от базы в отчете». Программа берет базу из таблицы 3 формы ФСС и умножает ее на 2,9 %;

    2.4. В отчете на возмещение «Номер корректировки» не заполняется.

    2.5. «Дата составления» считывается с системы компьютера. При желании ее можно изменить;

    2.6. Поставьте "Номер обращения за выделением средств". Нумерация обращений в течение года ведется сквозная;

    2.7. Нажмите кнопку «ОК». Программа сформирует отчет 4-ФСС.

3. Отчет имеет ячейки разного цвета. Различия между ними следующие:

    3.1. желтые ячейки заполняются вручную. Данные в них сохраняются даже после закрытия отчета;

    3.2. синие ячейки автоматически заполняет программа. При необходимости их можно изменить. Изменения отразятся в файле. Но при выходе из отчета эти изменения не сохранятся;

    3.3. белые ячейки также заполняются автоматически. Изменение этих ячеек возможно только на печатной форме. В файл эти изменения не попадут;

4. Особенности заполнения таблицы 1 в отчете на возмещение средств.

    4.1. Средства, ранее полученные от ФСС для возмещения расходов, указываются в строке 6.

    4.2. В 9 строке отражается сумма, которую ФСС должен вам выплатить.

    Как сдать промежуточный отчет в ФСС

5. Особенности заполнения таблицы 2.

    5.1. В строках 1-4, 10 графы 3, указываются оплаченные дни больничных с начала расчетного периода.

    5.2. В строках 7-9 графы 3 находятся данные о произведенных выплатах на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода.

    5.3. В 5, 6, 11 строки графы 3 заносятся сведения о количестве пособий.

6. Если отчет сформирован верно, то можно приступать к формированию файла. Для этого нажмите кнопку «Выход».

7. На экране появится окно для записи файла. Установите нужный путь и нажмите кнопку «Записать файл».

ПРИМЕЧАНИЕ. На 2 странице код ОКВЭД заполняется, если на титульном листе шифр страхователя "121". Т.е. если предприятие находится на УСН с пониженным тарифом страховых взносов.

Возмещение из ФСС: заполняем 4-ФСС

v7: 4-ФСС. УПП 24 релиз. Больничный не попадает в раздел 1 таблицы 3.

Я
   Lama12

Есть куча больничных по организации. В документе "Начисление по больничным листам" ставится галочка "Отражать в учете документом Отражение в учете в конце месяца".
Вопрос.
Каким документом должны делаться записи в регистр "ПособияСоциальномуСтрахованию"? Таблица 3 раздела 1 ФСС заполняется из данных этого регистра.

 
 

   Kom-off

Не "Расчет ЕСН"?

   Lama12

(1)Вот его сейчас и смотрю… что там за "Рассчитать и заполнить". Пока не найду откуда должны браться больничные в нем.

   Lama12

Народ, у кого УПП, любой релиз до 27.
Постройте пожалуйста регламентированный отчет 4-ФСС. У кого ни будь заполнится раздел 1 таблица 3? Судя по коду он вообще не может заполниться…
Особенно интересуют строки с 1 по 5.

   Lama12

Ну кто ни будь… УПП у кого ни будь есть?

   Oleg_Kag УПП 1.2.26 построил отчет, данные присутствуют    Lama12

(5)Так…
Это уже кое что.  Значит будем смотреть отчет из 26 релиза.

   Oleg_Kag

в Вашем варианте данные будут … э-э-э… наполняться документом  «Отражение зарплаты в регл. учете»

   Lama12

(7)Документ "Отражение зарплаты в регл. учете" не делает движений по регистру "ПособияСоциальномуСтрахованию", а 1 строка из отчета 4-ФСС первого раздела третьей таблицы заполняется именно из него. Или ткните меня носом в код. Готов признать себя идиотом если я не прав.
Очень нужно…

   Oleg_Kag

а-а-а извиняюсь нагло вру.. документ "Расчет ЕСН" будет делать движения по регистру накопления "Пособия социальному страхованию", ну и соответственно по регистру накопления "Пособия по уходу за ребенком до полутора лет"… вот!

   Lama12

(9)Смотрел. Там при получении данных для заполнения в запросе обнуляется поле "ВариантОбработкиЗаписиПриОтраженииВРеглУчете" а от его значения дальше зависит попадут ли начисления в нужную таблицу или нет. получается что все что с больничными связано нагло пролетает…

 
 

   Oleg_Kag

вот в это месте Вам помогут люди, у которых такая же настройка как и у Вас… у меня отражение идет прямо в больничном, как следствие этих проблем у меня нет…

Расчет ФСС 2018 образец за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

разрешите откланяться.

   Lama12

Причина.
Не корректно настроен вид расчета "Оплата больничных листов". В параметре "Пособие по социальному страхованию" стояло значение "Не является пособием".
Переставил на "Является пособием", "По временной нетрудоспособности". Перепровел больничные. Перезаполнел и перепровел документы "Расчет ЕСН". Все встало на свои места.

   Lama12

Модераторы, добавьте в базу знаний.
Разбираться сложно, если не знать где искать…

Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

4-ФСС: Не встают в отчет суммы расходов по больничным листам

Я
   Archikoll

Доброе утро всем.
Неправильно формируется отчет по ФСС.
Точнее в табл.2 в разделе"Расходы на цели соц.страхования" не встают суммы по больничным, хотя в оборотке по 69 они стоят
а в отчет не попадают.

 
 

   Archikoll

Вчем может быть дело?

   KLF

А эти суммы со счетов вообще беруться? Мне кажется что из регистра какого нибудь. Типа ЕСН сведения о доходах и расходах.

   Archikoll

Нет, не из регистра-в оборотке они присутствуют и всегда раньше при формировании отчета были, а сейчас-нет

   Archikoll

Суммы пособий по ух. за реб. встают, а по б/л-нет

   KLF Данные берутся даже не из проводок, а прямо из документа Отражение з/п в рег. учете.
Я даже не ожидал такого от 1С.

Проверь эти документы.

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | МЕСЯЦ(ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка.ПериодРегистрации) КАК Месяц, | СУММА(ВЫБОР | КОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетКт = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС) | ТОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Сумма | ИНАЧЕ 0 | КОНЕЦ) КАК НачисленоЗаМесяц, | СУММА(ВЫБОР | КОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетДт = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС) | ТОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Сумма | ИНАЧЕ 0 | КОНЕЦ) КАК РасходовЗаМесяц, | СУММА(ВЫБОР | КОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетДт = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС_НСиПЗ) | ТОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Сумма | ИНАЧЕ 0 | КОНЕЦ) КАК РасходовНСиПЗ_ЗаМесяц, | СУММА(ВЫБОР | КОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетКт = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС_НСиПЗ) | ТОГДА ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Сумма | ИНАЧЕ 0 | КОНЕЦ) КАК НачисленоНСиПЗ_ЗаМесяц |ПОМЕСТИТЬ ВТОтражениеЗарплатыВРеглУчетеПоМесяцам |ИЗ | Документ.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете.ОтражениеВУчете КАК ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете |ГДЕ | ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка.ПериодРегистрации МЕЖДУ &парамНачалоГода И &парамКонецОтчетногоПериода | И ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка.Организация = &парамОрганизация | И (ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетКт В (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС), ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС_НСиПЗ)) | ИЛИ ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.СчетДт В (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС), ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ФСС_НСиПЗ))) | И ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка.Проведен | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | МЕСЯЦ(ОтражениеЗарплатыВРеглУчетеОтражениеВУчете.Ссылка.ПериодРегистрации) | |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО | Месяц"; Запрос.Выполнить();    Archikoll

А если у меня все данные по зарплате и зарплатным налогам из ЗиК выгружаются, то такая же ситуация?

   KLF

Ну а документ то Отражение з/п в регл. учете есть?

   Archikoll

А где это должно быть? Если можно поподробнее, плиз

   KLF

Операции — Документы — Отражение з/п в регл. учете.

   Archikoll

Что значит "регламентный учет"? Может быть-регламентные операции, отчеты ?

Промежуточный отчет в ФСС — пример заполнения

А учет…..не знаю где это

 
 

   KLF

Ой! Я дико извиняюсь. У вас 7, а я про 8

   Archikoll Вот и я смотрю-либо дико туплю, либо Вы мне про 8 пишете 🙂 У нас 7    Archikoll

А как с 7 быть?

   Попытка1С

Смиотри вид платежа, по счету 69.

   Archikoll

Получено из фонда

   Archikoll

Дт 69.1 Кт 70

Попробуйте новый бесплатный сервис для быстрого анализа кода типовых конфигураций 1c-api.com

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.